1. tipp: Hogyan kell kitölteni a megfelelő költségeket?

1. tipp: Hogyan kell kitölteni a megfelelő költségeket?

Pénztár parancs Olyan dokumentum, amely megerősíti a kiadatástkészpénz a szervezet pénztárából. A KO-2 formáját az ilyen típusú műveletekre az Állami Statisztikai Bizottság 1998. augusztus 18-i rendelete megerősítette. Ez a típusú dokumentum megerősíti a bérek kifizetésének tényét, valamint a jelentés szerinti készpénzt. Helyesen írott költség parancs segít elkerülni néhány problémát az adóhatóságoknál.

Hogyan lehet kitölteni a megfelelő költségeket?

oktatás

1

Először írd be az RCS számát, rendszáma legyen. A kiadási dokumentumokban való zavartság nem megengedett.

2

Ezután be kell állítania a dátumot parancsa. Ezután adja meg a strukturális egység kódját és a megfelelő számlát, például fizetés esetén, a 70-es "bérszámfejtés" számlaszámot.

3

A hitel jelzi a hitelszámlát, például 50 "Pénztár", majd adja meg a kifizetendő összeget. A számokat fel kell tüntetni.

4

Ezután adja meg a "Kibocsátás" mezőben a pénzeszközök kibocsátójának vezetékneve, utóneve és utóneve. Az "Alapítvány" mezőben írja le, hol tölti a pénzt, például a béreket.

5

Írja le az összeget az alábbi szavakkal. A "rubel" és a "kopeck" szó nem csökken. A "Függelék "ben megadhat például egy nyilatkozatot.

6

A következő mezőt ki kell töltenie az alapot átvevő személy. Itt fel kell tüntetnie az összeget szavakban, dátumban és jelben.

7

A "By" mezőben meg kell adnia az azonosítót és annak részleteit (számát, ki és mikor) igazoló dokumentumot.

8

kiadás parancs az általános igazgató, a főkönyvelő vagy más jogosult személy aláírja.

Tipp 2: Hogyan fizethettek pénzt egy alkalmazottnak?

A munkaügyi jogszabályokkal összhangbanA fizetést legalább havonta kétszer kell kiadni úgy, hogy átutalják egy pénztári számlára, egy plasztikártyára vagy készpénzt a pénztáros irodájába. A megszerzett források kiállításához szükséges, hogy az No.-49, 51 vagy 53 lapokat kitöltse.

Hogyan fizethetek pénzt egy alkalmazottnak?

Szüksége lesz rá

  • - bérszámfejtés;
  • - időtartam.

oktatás

1

Fizess be fizetését időben kétszerhónapban. A fizetési feltételek a vállalkozás belső jogi aktusaiban szerepelnek. Ha a munkavállaló bankkártyával vagy megtakarítási számlával kap pénzt, akkor fizetni és fizetni egy egységes nyilatkozat formájában. A lapot egyetlen példányban kell elkészíteni a munkaidő nyilvántartásba vételi okmányainak megfelelően.

2

Ahhoz, hogy bérszámfejtéseket tegyen, meg kell adniamegfelelően kitöltve. Írja le az összes információt fekete vagy kék tintával, ne tegyen hibát és javítson. A címoldalon írja be a szervezetére vonatkozó összes információt rövidítések nélkül, az osztály, az osztály vagy a strukturális egység teljes nevét, amelyre fizetést ad.

3

Töltse ki az "Összesen" oszlopot, az 1. oszlopban jelezze a sorozatszámot a munkavállaló teljes nevének 3. oszlopában, jelezze a 70-es bankszámlaszámra vonatkozó megfelelő oszlopban szereplő összegeket.

4

A kitöltött nyilatkozatot a vállalkozás vezetőjének mutassa be, megkapja a vállalkozás főkönyvelőjének aláírását.

5

A bérek kifizetéséhez kapott összeg lehetlegfeljebb három napig tarthatja a boxhivatalt. Csak a távol-észak és a hozzá hasonló területeken hagyhatja el 7 naptári napig a bérek kifizetésére szánt pénzeszközöket.

6

Mindegyik alkalmazottnál meg kell szerezniea személyazonosság, személyazonosság vagy átadás igazolására szolgáló dokumentum. A bemutatott dokumentumok alapján kiadja a fizetést, és aláírja a megfelelő rovatba az alapokat. Ha a fizetést közjegyzői megbízott személy fogadja, olvassa el a meghatalmazást, írja be a számot a megfelelő mezőbe, amely megerősíti a nyugta jogszerűségét.

7

Ha valaki nem volt ideje fizetni, számolja ki a fennmaradó összeget, letétbe helyezze, adjon ki egy fizetési megbízást, átadja a pénz a kiszolgáló bankban. A nyilatkozat végén adja meg a letétbe helyezett összegre vonatkozó információkat.

8

A könyvelési napló összes számát rögzítse a könyvelési naplóban a következő sorszám alatt.

Tipp 3: Hogyan töltsd ki az ICD-t

A szervezeten belüli készpénzes tranzakciókat az elsődleges dokumentumokban kell tükrözni. A készpénzes tranzakciók elszámolásához egy készpénzes megbízást kell használni (RKO), amelynek alapján készpénzt bocsátanak kipénztárból származó pénzeszközöket. A kimenő készpénzes megbízás készpénzkibocsátása csak a dokumentum elkészítésének napján történik. A készpénzes megbízás formája a KO-2 jóváhagyott formája.

A CWD kitöltése

Szüksége lesz rá

  • - üres KO-2 forma.
  • - Azok a dokumentumok, amelyek alapul szolgálnak a készpénzzel történő készpénzkibocsátáshoz (megrendelés, megbízás, előzetes jelentés stb.).

oktatás

1

A "Szervezet" sorban jelölje meg a szervezet teljes nevét és az OKPO kódját.

2

A "Dokumentumszám" és a "Összeállítás dátuma" oszlopban adja meg a sorozatszámot RKO és a pénz kibocsátásának napját.

3

A „ellentételezését” mezőben adja meg a fiókot, hogy a terhelési akkor tükrözik a készpénzállomány a „Credit” oszlop - 50.

4

Az "Összeg" oszlopban számokban adja meg a folyósított összegek összegét.

5

A "Kibocsátás" sorban adja meg annak a személynek a vezetékneve, utóneve és patronymikája, akinek pénzt ad ki a pénztárosból.

6

Az "Indoklás" oszlopban írja le a pénz kiadásának célját, például "a bevételt a banknak", "a jelentés szerint kibocsátott".

7

A "Sum" sorban írja be az összeget nagybetűvel: rubel - szavakkal, kopecks - számokkal.

8

Az "Alkalmazás" sorban adja meg azokat a dokumentumokat, amelyek alapján kiadta a kibocsátást: név, szám és összeállítás dátuma.

9

Küldjön be egy készpénzes megrendelést a fejléc és a főkönyvelő aláírásához. A "Fogadott" sorban a pénz befogadója beírja a kapott szavakat.

10

A "To" sorban adja meg a dokumentum részleteit, amelyek igazolják a címzett személyazonosságát.

Tipp 4: Hogyan fizetni a munkavállalóknak

Az Orosz Föderáció Munka Törvénykönyve szerint,Legalább havonta kétszer egyenlő időtartamra kell fizetni. A kibocsátás időpontját fel kell tüntetni a vállalkozás belső jogi aktusaiban. A gazdálkodó könyvelője köteles díjat fizetni fizetés és töltse ki a T-49 vagy T-51 számjegyű üres nyomtatványokat és a T-53 bérszámfejtést. Az összes formanyomtatványt az Orosz Föderáció 2004. január 5-i Állami Statisztikai Bizottsága hagyta jóvá.

Hogyan adhat ki fizetést az alkalmazottaknak?

Szüksége lesz rá

  • - bér.

oktatás

1

Bérek kifizetése folyószámlán vagya bankkártyán keresztül egy T-49. A nyilatkozat bármely formáját az elszámoló csoport könyvelőjének egyetlen példányban kell benyújtania a bemutatott munkaidő-nyilvántartási dokumentumok vagy a kidolgozás során.

2

A címlapon írja be a teljes nevetszervezetét, a bolt számát vagy a szerkezeti egységet, ha vállalkozásánál nagyszámú alkalmazott és munkája üzletekre, szerkezeti egységekre vagy osztályokra oszlik.

3

Töltse ki az "Összesen" oszlopot. Mutassa be a kitöltött dokumentumot jóváhagyásra a cég vezetője vagy egy meghatalmazott személy, a csere a fejét.

4

A 3. oszlopban írja be az összes alkalmazottat név szerint, az 1. oszlopban, jelezze a sorszámot a listában. Írja be a fizetés összegét a megfelelő mezőbe a 70-es terheléssel.

5

Ön köteles a teljes fizetést kiadnihárom nappal a kézhezvétel napjától a pénztáros irodájában. A távol-északi régiókban és a velük azonosított területeken 7 naptári napon belül Önnek jogában áll a pénztárban beérkezett összeget visszatartani.

6

A meghatározott idő alatt, szemben egy olyan alkalmazott nevével, aki nem volt ideje fogadni fizetés, írja be a "Letétbe helyezett" bejegyzést, zárja be a nyilatkozatot és adja vissza az összes pénzt a banknak, miután kiadta a КО-2 egységes formanyomtatványra vonatkozó készpénzes megbízást.

7

Adja meg a kiadási megbízás dátumát és számát a nyilatkozat utolsó oldalán. Ha több oldal van, írja be őket, írja be őket, és írja be a fizetési lista számát az utolsó oldalon.

8

A fizetés megadásakor a "Jegyzetek" mezőben adja meg az útlevelének, személyi igazolványának, meghatalmazásának vagy más, a munkavállaló által bemutatott és az esedékes összeget megillető dokumentum számát.

9

Minden bejegyzést fekete vagy kék tintával készítsen, szépen, korrekciók és áthúzás nélkül. Írja be a bérszámfejtési számot a számlaszám alatt lévő könyvelési naplóba.